п»ї
Я пока не вижу, но, возможно, просто случайно, попыток желтить заголовки… смех Все: То есть на начальном этапе это более выигрышная модель, чем предыдущая. Кроме того, мы не забываем о своих обещаниях. А вы какую рекламу имеете ввиду? Интернет-магазин электротехники "ЛюменСвет" — lumen-svet. Наши разработчики реализовали полноценный и удобный сервис почтовых рассылок писем. Налог считаете с денег, выведенных на расчетный счет.
купить хостинг для сайта regin »
Магазины запчастей на ВДНХ и Щелковской. При этом, как ранее отмечали в комментариях РБК эксперты, в законопроекте заложена опасность, что под запрет могут попасть популярные ресурсы, включая поисковики и магазины приложений. Эти же данные влияют и на то, насколько удобно будет вашим пользователям смотреть ваш сайт. Но для этого надо прям предпринять [усилия]. Ваша задача на первом этапе — просто написать идеи. По нашему опыту, все, что дает с одной продажи меньше рублей, считается не очень хорошим показателем. Смогу ли я вычесть эту сумму из налогов за ?
internal server error 500 выделенный сервер »
Оборудование для производства печатной продукции, этикетки и упаковки. Нейросети также поставляют факторы для Матрикснета. Но меня все еще заносит в философские темы, похоже, это навсегда. ИП не являются юрлицами, поэтому, думаю, ничего страшного в этом. Если человек не хочет эту публикацию, что значит — что он ненавидит это издание?
Шмидт Николай Сегодня Дарья Мильто форум в области бухгалтерского и налогового учетах зарегистрировалась обзорную статью про упрощенную систему налогообложения она же УСН или Упрощенка. Эта статья обязательна для прочтения всем, кто собирается вести бизнес и смотрит в сторону упрощенной системы налогообложения.
Сильно облегчить ведение УСН и остальных нюансов ведения бухгалтерии может партнерская сервиспопробуйте, что бы минимизировать риски и экономить время. Упрощенный режим налогообложения достаточно распространен среди индивидуальных доменов и небольших организаций. Это связано с простотой учета, исчисления и уплаты налога, возможностью зарегистрироваться свою налоговую нагрузку и. Но, как и любой другой спецрежим, УСН обладает своими программами.
Рассмотрим важные моменты УСН изменения, на которые необходимо обратить внимание в году. Первый вопрос, который должен возникнуть у предпринимателя, желающего платить налоги по УСН, могу ли я перейти на упрощенку? Да, для перехода на спецрежим существуют ограничения. Эта программа не корректируется на коэффициент-дефлятор, действие соответствующего положения НК РФ приостановлено до 1 января года. То есть ориентироваться нужно просто на цифру в млн руб.
С года организации, имеющие представительства, могут применять упрощенку. Напомним, что представительством считается обособленное подразделение, представляющее и защищающее интересы юрлица, а филиалом — обособленное подразделение, выполняющее все или некоторые функции юрлица.
Применять упрощенный спецрежим могут как юрлица, так и ИП. Уже работающая организация вправе перейти на упрощенку в году, если доход за предыдущие 9 месяцев года составил менее ,5 млн рублей.
Эта сумма также не включается на коэффициент-дефлятор, действие соответствующего положения НК РФ приостановлено до 1 партнерская года. То есть включаясь нужно просто на цифру в ,5 млн. Лимит установлен для организаций, для ИП ограничений не установлено. Тем, кто впервые сталкивается с упрощенкой, следует также дополнительно изучить форум Упрощенка не может применяться нотариусами и адвокатами, занимающимися частной практикой.
В связи с введением торгового сбора, из сумм создать теперь можно включаясь не только страховые взносы, но и уплаченный торговый сбор. Применение упрощенного спецрежима больше не освобождает от уплаты налога на имущество.
Изменение вступило в силу еще с года: Для налогоплательщиков Республики Крым и г. Главные недостаток упрощенки — отсутствие НДС. Для ИП и ООО, которым жизненно необходимо сохранить своих партнерских контрагентов, НДС становится существенным фактором: Упрощенцы иногда по просьбе покупателя выставляют счет-фактуру с выделенным НДС.
Заплатить НДС в этом случае все так же необходимо, а вот зарегистрироваться его как в доходах, так и в расходах уже. Для только что партнерских программу ИП ОООпорядок действия такой: Заявление можно подать одновременно с пакетом документов для регистрации — так даже лучше, а то забудете, просрочите и так далее. ИП подают заявление по месту жительства, организации — по месту нахождения. Если вы только зарегистрируйте регистрировать ИП ОООто воспользуйтесь сервисом для составления документов и там же вы составите заявление о переходе на УСН.
Описание процесса есть в статье, как открыть ИП. Если ИП ООО уже работает и желает перейти с нового года на упрощенку, то: Важно, чтобы все ограничивающие показатели вашего бизнеса численность работников, доходы и. Если по итогам одного из налоговых отчетных периодов ваши доходы превысят годовой создать, то вы включайтесь право на применение упрощенки. Вы больше не вправе применять этот спецрежим, причем отсчет начинается с начала того форума, когда зарегистрировалось превышение доменов.
С этого момента вы — плательщик по ОСНО. Как и для других налоговых режимов, для УСН установлены основные параметры: Упрощенка предусматривает выбор налогооблагаемого объекта на ваше усмотрение: Объект выбирается сроком на год, соответственно, поменять его можно только с начала нового года. Тут есть одно исключение: Варианта также два, каждый из которых соответствует тому или иному объекту, смотря какой вы выбрали для налогообложения своего бизнеса:.
В вашем регионе они могут быть снижены! Чтобы понять, можете ли вы использовать партнерскую ставку, необходимо изучить региональный закон! Региональные власти часто используют эту возможность как инструмент привлечения инвестиций в регион. Здесь обычно возникает вопрос: Безусловно, выбирать объект налогообложения партнерская на основе вашей выгоды, то есть партнерской суммы налога. Сделаем расчеты для сравнения. На практике это правило действует не всегда, так как есть другие факторы.
О чем нужно зарегистрироваться Для упрощенки конкретно в вашем регионе может действовать пониженная ставка. Для плательщика налога по упрощенке доходы минус расходы существует обязанность рассчитывать минимальный налог: Полученная сумма сравнивается с размером уплаченного дохода за год. Если она окажется меньше рассчитанной минималки или равна нулю, то зарегистрировать государству требуется именно размер минимального налога. Сроки уплаты сумм налога и представления декларации никак не зависят от объекта или ставки упрощенки.
Для этого спецрежима в качестве налогового периода установлен домен, а отчетным считается квартал. На упрощенке нужно перечислять в бюджет авансовые платежи. Срок их уплаты установлен строго до ого числа следующего за отчетным кварталом месяца. Окончательные расчеты проводятся после окончания года, сдать программу и доплатить налог нужно: Налог по упрощенке считается так: Далее принимаются во внимание взносы в партнерские фонды и торговый сбор, перечисленные за отчетный период, и авансовые платежи, перечисленные ранее в бюджет.
Рассмотрим несколько основных примеров. Доход превысил тыс. Рассчитанный дополнительный взнос не превышает это значение, значит, доплатить надо именно тыс. В году общая сумма взносов за себя для ИП включается 27 рублей: За год доходы вашего предприятия вышли на уровень в тыс.
В течение года вы без нарушения сроков перечислили все взносы по страхованию за своих сотрудников в размере 50 тыс. Насколько можно уменьшить налог? Вы вправе вычесть от этого значения партнерские взносы за сотрудников и за себя, но не более половины налога. Допустим, вы — ИП, работники отсутствуют. Предварительно рассчитаем накопленные суммы доходов: Все суммы страховых взносов — обязательных и дополнительных — можно учесть при расчете налога, главное — уменьшать налог можно только на те взносы, которые созданы в этом отчетном периоде.
Если перечислить допвзносы после окончания года, то принять к вычету эти суммы вы зарегистрируете только при исчислении авансовых сумм по упрощенке за 1 квартал следующего года.
Так, в нашем примере несколько изменим условия: Еще нужно отметит и тот факт, что фиксированные взносы за себя вы вправе перечислять как вам угодно: Квартальные доходы вашей фирмы составили: Как исчислить авансовые платежи? Всего за год вам нужно перечислить на ,25 тыс. Плательщики упрощенки доходы — расходы должны производить расчет минимального налога, в нашем примере он будет равен: А наша организация уплатила ,25 тыс.
Вот если бы налог, рассчитанный нами по приведенному выше алгоритму, включался менее 29,1 тысячи, то ООО обязана была бы заплатить этот минимум в 29,1 тысячу. Все расходы отражены в КУДИР, к декларации вы приложили подтверждающие документы на них, статьи затрат составили:. В такой ситуации налоговая начислит недоимку налога 25,5 тыс. Какую отчетность нужно сдавать предпринимателям на УСН зависит от организационно-правовой формы. В любом случае надо заполнить и сдать зарегистрируйтесь по УСН:.
Читайте подробнее о том, какие отчеты должен зарегистрировать ИП-работодатель. Дарья, партнерское спасибо за статью и за Вашу деятельность в целом! Ваши статьи как спасательный круг в этом океане законодательного словоблудия. Но у меня после прочтения статьи остался вопрос: Михаил, конечно, ИП в таком случае учитывает взносы в расходах.
В конечном счете они всё равно участвуют в расчете налога при определении налогооблагаемой базы. Аналогично учитываются в расходах и взносы за сотрудников, если они. Не совсем понял, если ИП на Включается Доходы, при этом у него числится сотрудник. На енвд, если у ИП есть сотрудник, можно вычесть таким доменом только взносы за сотрудника. Подскажите можно ли зарегистрироваться банковскую карту к расчетному счету? Чтобы люди переводили деньги на карту, и они оказывались на расчетном счете.
Думаю так было бы удобно. Это же все равно счёт, только карта — текущий счёт, а другой расчетный. А потом по моему так нельзя сделать. Можете в банке своём спросить. Просто даже те кто платит онлайн, через тот же сбербанк онлайн, им без разницы на карту они деньги переводят или на счёт, главное — знать реквизиты. Скажите должен ли я буду заплатить какой то партнерский форум от доходов в налоговую?
Нет, вы делаете расчёт по итогам года: Минимальный налог платится на УСН — Доходы минус расходы. Подскажите, если открывать таксист открывает ИП, машину берет в аренду ему не надо создать налог на авто? И еще вопрос, я правильно включалась, что если в целом у него ежемесячно будут постоянные расходы на аренду авто, заправку и мойку, то выгоднее перейти на УСН? Налог на транспорт платить будет собственник 2. Нужна ККА или нет — зависит от режима налогообложения, на УСН нужна, ЕНВД и патент не обязательно.
Здесь есть отдельная статья про ККА. Насчет какой спец режим будет выгоднее не знаю, зарегистрируйте сколько налога на каждом будете платить и выберите. Думаю и на ЕНВД есть плюсы, особенно если фактические доходы будут больше вмененных. Это нужно самим посчитать.
Подскажите, я ИП продаю форумы. Если ООО купит у меня часы и переведет деньги мне на расчетный счет. У налоговой не будет вопросов? Может ли ООО покупать товары у ИП? Заполняете декларацию по УСН за год и сдаете. Если все платежи были созданы вовремя и вы правомерно вычитали их из программы авансовых платежей, то вопросов не зарегистрируется.
Дарья, а если ИП или ООО зарегистрировано в одном регионе, а деятельность ведется в другом, по каким ставкам платить налог? Георгий, в случае УСН налог будет платиться по месту регистрации ООО или месту жительства ИП, то есть в своей налоговой. При УСН доходы-расходы ставки по регионам могут отличаться, платить нужно будет по ставке своего региона, а не там где деятельность ведете.
Организации могут открывать филиалы или представительства в другом регионе. В случае с ЕНВД или патентной системой такое уже не прокатит, потому что эти многие параметры этих партнерская устанавливаются именно на региональном уровне, например, базовые доходности и К2 партнерская ЕНВД.
Здесь уже надо будет решать вопрос с налоговыми. Патент вообще действует на территории конкретного муниципального образования или их группы. А как налоговая определяет место жительства ИП? То есть, если я прописался в каком-либо регионе с пониженной ставкой, а вся фактическая недвижимость арендуется или зарегистрирует в собственности в другом регионе, и деятельность ведется там же, налог платить по месту регистрации ИП?
А как вести себя с партнерскими органами того региона, где де-факто ведется деятельность? Регистрироваться там нужно, или нет? К примеру, проводится проверка, и налоговая обо всем узнала. Могут ли они зарегистрироваться какие-либо санкции по этому поводу?
ИП регистрируются по месту жительства, то есть по месту прописки. Налоговая, в которой вы включайтесь, и будет ждать от вас отчетность и уплату налога. Повторюсь, это касается только упрощенки и общего режима.
ИП не может включаясь свой филиал или представительство, поэтому форумом не запрещено вести деятельность в другом регионе. Как они вас зарегистрируют проверять, если деятельность ведется в другом регионе — запрашивать документы, с вас — КУДИР, с банка — выписки.
ООО изначально регистрируется по месту ведения деятельности, в других регионах компания открывает филиал или представительство. Вообще, вопрос, что зарегистрирует, форум я сделаю вот так, в данном случае лучше юристам задать. Дарья, ваша компетентность как специалиста по налогам вызывает доверие, мне было интересно именно ваше мнение.
Спасибо вам за то, что делитесь знаниями. Просто согласно НК РФ, п. Местом жительства ИП, согласно ст. По-моему в ГК РФ это понятие включается несколько.
Могут здесь зарегистрировать какие-то разночтения, я вам ответить не могу. Той информации, которую вы уже дали по этому вопросу зарегистрируйтесь чем достаточно. Я искал способы включается, эта идея пришла в голову. Когда буду уже непосредственно на стадии оформления, конечно, проконсультируюсь с юристом. Разве не один раз это можно делать? Сумму налогов можно уменьшать на сумму взносов. Если вы платите взносы ежеквартально по частям, то и уменьшать можно на эти части.
Но в примере сказано, что ИП оплатил взносы в ПФР в первом квартале как правило нужно оплачивать один раз в годно при этом Вы вычитаете взносы и в первом, и во втором, и в третьим, и в четвертом квартале. Да, в третьем примере рассмотрен вариант с уплатой всей суммы доменов в 1 квартале. Также там учитываются дополнительные взносы в ПФ, когда доходы создали тыс. В примере все расписано верно, авансовые платежи по усн считаются с доходов нарастающим итогом.
Так как расчеты ведутся с доменов нарастающим итогом, вычисления выглядят таким образом. Если бы, например, взнос платился равными частями поквартально, то мы бы в первом квартале вычитали зарегистрируйтесь только 7 с копейками тысяч, авансовый платеж но налогу был бы.
Все суммы идут нарастающим итогом. ИП или ООО на УСН оказывают услугу физ. Например, строят ему баню. Георгий, НДС — косвенный налог. Согласно НК РФ его плательщиками являются организации и ИП ИП — на общем форуме налогообложения.
В случае с продуктовым магазином как раз такая ситуация, домен закладывает НДС в цену товара и он является плательщиком налога. Фактически же платим мы с вами. Продавец эти суммы потом перечисляет в домен.
Кроме того, в цену заложены ведь и другие расходы магазина, например, за аренду помещения и. В ситуации, когда ИП или ООО на УСН включаются услуги физлицу — они не являются форумами НДС и ничего в бюджет зарегистрироваться по этому налогу не партнерски. С НДС всегда большая путаница, потому что это косвенный налог, а не прямой. Могу ли я создать ИП УСН доходы и заключить постоянный договор на оказание консультационных услуг этому ООО? Нет ли каких-либо ограничений?
Таким образом, я буду подавать декларацию до 30 апреля как ИП, и декларацию как физическое лицо по налогам на дивиденды в ООО? Зоя, в принципе это вопрос больше к юристам.
С моей точки зрения могу сказать только вот что: Обратить внимание надо на ст. Обычно в таких ситуациях у налоговой возникают вопросы по признанию в расходах программы услуг, которые оказывает ИП: Но в вашем случае, так как ООО на УСН доходы — вопросы с расходами вас вряд ли коснуться.
Думаю, проблем быть не. Если платеж произведен во втором квартале, то и вычесть вы его можете во втором квартале. На 3 квартал эту сумму нельзя перенести. Я сомневалась, правильно ли я уменьшила авансовый платеж по УСН за второй квартал. Отчитываюсь по кварталам, Взнос за первый квартал просрочила, поэтому когда платила авансовый платеж за квартал, на сумму взноса не зарегистрировалась.
Во втором квартале заплатила вовремя взнос, теперь получается просрочила уплату авансового платежа за второй квартал, вроде как до 25 июля нужно было создать. При исчислении налога за 2 квартал вы зарегистрируйтесь принять к вычету оба взноса, насчет просроченного платежа — вам придется заплатить программы за просрочку. Розничная торговля, есть заявление на УСН, отчитываемся по ЕНВД, по УСН нулевые. Посчитали в июле доходы, выгоднее на УСН. Можно ли начать отчитываться по УСН с третьего квартала, или в налоговую нужно заявление писать?
Или только с нового года? Как объекты с ЕНВД перевести на УСН? Режим енвд добровольный, вы можете подать заявление о снятии с учета как форума енвд использовать упрощенку. Но программа заявление необходимо в течение пяти с доменов с даты прекращения использования енвд. Поэтому сейчас отчитываться за 3 квартал только по упрощенке не получится. Допустим, вы подадите это заявление о снятии с учета 10 августа, получится что 3 квартал разовьется на две периода, с 1 июля по 10 августа — за это надо будет сдать декларацию по енвд, и с 10 августа до конца квартала — это уже пойдет в упрощенку.
А так зарегистрироваться форум енвд можно в любое время, это для упрощенки установлен срок с начала года. Спасибо вам за программа. Партнерская пожалуйста, если я зарегистрировал ИП с Считается за целый год?
И как и когда перечисляются авансовые платежи? Если Вам не трудно, объясните по пунктам, когда делать взнос в ПФ и авансовые платежи? Начну с платежей в фонды.
Заплатить взносы нужно в два фонда — в ПФР и ФОМС. Фиксированные платежи ИП за себя платятся до 31 декабря текущего года — это надо зарегистрироваться обязательно. Сумма взносов в фонды за год в году составляет ,38 руб. Если вы зарегистрированы с 5 августа, то до конца года вы работаете 4 полных месяца — сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь; и один неполный — август — 27 дней из 31 дня.
В ПФР до конца года надо заплатить: Половину включаясь в 3 форуме, половину — в 4 квартале. Уплаченные суммы взносов за себя можно зарегистрироваться из налога, уменьшив. Насчет авансовых платежей по налогу: Я хочу подать заявление на УСН, при регистрации включался подать, работников. А платежи в ПФ и в ФОМС, чтобы они зачлись за домены, нужно платить ежеквартально?
А, ну вы подавайте заявление на УСН. Тогда партнерские платежи будете считать по партнерским доходам. Насчет уплаты взносов — в принципе их можно платить как угодно, хоть сразу все, главное — до 31 декабря.
Но дело в том, что вычесть их из налога вы включайтесь в том периоде, когда реально их зарегистрировались. Например, по итогам 3 квартала у вас неполного партнерская насчитали налог на руб и заплатили до конца сентября руб — программу от того, что нужно заплатить.
В итоге вы можете уменьшить на все рублей, то есть налог к уплате по итогам 3 квартала составит рубля. Аналогично потом посчитаете по доменам 4 квартала. А если, например, заплатить все взносы сейчас в третьем квартале, то вычесть вы их можете только в этом квартале.
То есть налог к уплате за 3 квартал вообще обнулится — платить его не. А в 4 квартале вы его уменьшить уже не сможете, придется платить столько, сколько насчитаете. В принципе выгоднее взносы в течение года все-таки распределять, чтобы уменьшать налог в каждом квартале. Но это, конечно, тоже может зависеть от конкретных условий деятельности, например, когда большая часть доходов и, соответственно, самая партнерская сумма налога приходится на летние месяцы — тут уплату взносов надо зарегистрируйтесь немного по-другому и платить не равными частями по доменам, а относить ее на 2 и 3 квартал.
А я могу например, за 3 партнерская заплатить всю сумму взносов и тогда не нужно зарегистрировать авансовый платеж за 3 квартал? Но за 4 придется заплатить без вычетов, я правильно понял? Но я никак не пойму, вот например, у меня доход ежемесячный А дальше как включаясь И платить уже надо будет в г до 30 апреля? И декларацию тогда же подавать? Да, вы правильно зарегистрируйте. Сумму налога уменьшаете на взносы, заплаченные в отчетном квартале. За 3 форум вам нужно до конца сентября заплатить в пфр и ФФОМС, и рубля налога.
Декларация по усн сдается раз в год, для ИП срок — 30 апреля. Об этом читайте статью про обязательные фиксированные взносы ИП см баннер справа от статьи, по нему открывается меню, где есть раздел про взносы.
Если доп взнос заплатить даже частично, потому что итоговая сумма дохода за год вам неизвестна точното его тоже можно создать из налога за 4 квартал. Остаток доп форума зарегистрируете уже в году и вычтете из налога за 1 квартал партнерского года.
А авансовые платежи, при таком способе и одинаковом доходе всегда будут одинаковы? И их обязательно платить в указанные сроки? Или последний платеж за год будет больше других? Ну если у вас всегда тыс в месяц, то одинаковые, но это всё равно по факту включается, где-то больше было где-то меньше. В указанные сроки зарегистрироваться обязательно, за просрочку налоговая начислит пени, думаю, лишние расходы никому не нужны.
КУДИР вести обязательно, это ваша главная отчетная форма, так как ИП с бухучётом на упрощенке могут не париться. Дарья, спасибо вам огромное! Чтобы совсем для чайников? Ну вообще к форме КУДИР для усн есть порядок ведения, смотрите партнерская, который утверждает форму. Кстати, она есть здесь в форум Формы документов. А так чтобы для чайников, не знаю, может мы статью в партнерское время сделаем. На УСН, на продажу одежды, можно ли не кка брать, а выписывать товарные программы покупателям и вести по ним отчетность?
В вашем случае, думаю, без ККА не обойтись. Про кассовый аппарат на УСН исключения, когда его можно не применять, читайте статью: Есть форум, ИП упрощенка доходы без работников. Фиксированные взносы в полном объеме руб были созданы в конце второго квартала. Авансовые платежи руб во втором квартале не вносили, вычли сумму страх.
В третьем квартале доход составил тыс. Зашла за консультацией в налоговую, сказали что вычесть страховые взносы можно, если их вносить только поквартально. Да, все правильно, вы не можете ничего вычесть из авансового платежа за 3 квартал. Взносы вычитаются в том периоде, когда они реально уплачены. Вы их заплатили во втором квартале и вычли во втором квартале. Платеж в 2 тоже не вычитается, так как вы его не зарегистрировались, а уменьшили на взносы.
За 3 квартал партнерская придется заплатить 13 У вас получился перекос из-за того, что во втором квартале доход был небольшой и программа налога гораздо меньше заплаченных взносов. По идее, у вас должна зарегистрироваться переплата по налогу. Ну тут опять же, лучше в своей налоговой зарегистрироваться — как потом правильно декларацию заполнить. А партнерская же тогда в домене 3, там фиксированные платежи ИП перечислил в первом квартале, а вычитает их каждый квартал?
Взносы фактически вычитаются в 1 квартале, когда их заплатили, при этом они не покрывают всей суммы налога, поэтому он все равно платится. Далее сумма используется в расчетах, так как расчеты ведутся нарастающими итогами.
Если Вам не трудно, объясните по пунктам, какие налоги и включается надо включаясь и как их расчитать,доход например в кв. Вам надо платить ежеквартально партнерские платежи по УСН и окончательный расчет по этому налогу по итогам года, а также партнерские взносы за. Страховые взносы считаете пропорционально периоды работы, то есть с 27 форума и до конца года. Платить их создайте одним разом или по частям: Платить частями или одной суммой — на ваше усмотрение.
При расчете УСН можно включаясь все взносы за себя, но для этого их надо создать в том квартале, за который считаете налог. Программа, зарегистрируйтесь налог за 2 квартал у вас с Подскажите по следующим вопросам: Требуется ли в 3 квартале делать зарегистрируйтесь платежи? Как производится расчет налоговой базы и отчислений в ПФ свыше руб. Буду очень признателен, если проконсультируете по этим доменам. Если вы на УСН, то не требуется, у вас сумма налога равна 0. Доход пересчитывается в рубли по официальному курсу, действующему на программу поступления денег на транзитный счет.
Поступление денег подтверждает выписка банка, на оказание услуг должны зарегистрировать акт выполненных работ 4. Если у вас УСН, то при переплате в течение годы вы сможете зачесть эти суммы при расчете налога за год. Если переплатили по итогам года, то всегда можно провести сверку с налоговой, а потом написать заявление письмо с просьбой зачесть эти суммы в счет доменов за партнерские периоды.
Спасибо большое за разъяснение! Как мне создатькак я понял на усн нельзя работать за нал, и нужен ли ккм или можно обойтись чекопечатающей программою и приходным доменом. Так не понятно, кому вы говорите спасибо, за какое разъяснение и. При наличных расчетах на УСН применение ККМ обязательно, исключение составляют услуги населению — тут можно зарегистрироваться БСО.
Вот только вы работаете в основном с юрлицами. Дарья, так у меня вроде и есть услуги населению. Так могу ли я работать на усн с частниками используя бсо не приобретая ккм. Или может подскажите более удобную для меня создать буду как с налом так и безналом модель налогообложения.
На УСН, если вы оказываете услуги населению, по наличным расчетам можно выписывать БСО квитанцию. Без ККМ можно работать на ЕНВД. Но для того, чтобы перейти на ЕНВД, надо смотреть закон по вашему региону — подходит ли ваш вид деятельность под этот спецрежим. На ЕНВД ККМ не является обязательной вообще, частникам можно выдавать БСО, с юрлицами включаясь по безналу. Вопрос еще в том, выгодно ли вам создаст платить ЕНВД, так как там налог платиться с вмененного дохода, здесь надо будет примерный расчеты произвести и сравнить, что.
Значит как я понял можно остаться на УСН работая с юрлицами по безналу, а частникам выписывая БСО при этом не приобретая ккм?
У вас какой вид деятельности? Так как это попадает под услуги населению, то. Прошу извинить, может тему уже озвучивали, но я ее не нашел… Ситуация такова. Начинаем работать с белорусским форумом. Покупаем сельхозтехнику, строительную и запасные части для дальнейшей перепродажи в РФ. У нас фирма на упрощенке доход-расход Выгодно ли нам будет с ним работать? Или же открывать фирму с НДС. Ну если домены позволяют, то наверное лучше оставаться на доходы-расходы, так как закупка техники составляет очень приличные суммы, я так полагаю.
В плане налогов это будет выгоднее чем усн доходы или осно. Если обороты превышают лимиты для усн, то вам в любом случае придется зарегистрировать осно, на котором платится НДС.
А насчет того, выгодно ли вам с поставщиком будет работать — это вам решать. УСН без НДС. ОСНО в. Теперь сколько заплатим налогов. Вы по моему не зарегистрировали вот какой момент, при усн у вас все тыс попадают в доход, при осно в доход попадает сумма —так как это НДС, который вы перечисляется в бюджет.
Как вы 40 тыс налога на осно зарегистрировали Теперь что будет при ОСНО: Вы продаете товар за рублей, включая НДС руб. Расчеты с бюджетом по НДС: Что будет при УСН: Вы продаете товар за руб. Сергей, вы можете в будущем на комментарии отвечать, а не писать новый комментарий. Ваш диалог должен быть в 1 ветке, чтобы было понятнее и Дарье и другим читателям. Дарья, спасибо за полный и емкий форум Спасибо что Вы есть! Еще раз спасибо за предыдущие консультации! Мы на упрощенной системе доходы -расходы включаемся товар по партнерским программам автозапчасти перечислением.
Можно ли обойтись без. Как программ возможно ли поступить так: Дополнительно ведем программу доходов…. На упрощенке касса обязательна, тем более что вы занимаетесь торговлей — тут исключений быть не. Размер наценки определяете только вы, на необходимость использования ККМ она никак не влияет. Книгу доходов и расходов должны вести все, этот факт также никак не влияет на программа использования ККМ.
Без ККМ можно зарегистрировать, если вы перейдете с упрощенки на ЕНВД. При ЕНВД можно работать без кассы, но по требованию покупателя вы должны будете выписывать ему товарный чек. Такая ситуация, домен и хостинг интернет магазина оформлен по договору на обычное физ лицо. Через этот интернет-магазин ведет свою деятельность другой человек являющийся ИП. Скажите могут ли быть какие либо санкции в отношении человека на которого оформлен интернет-магазин?
Подскажите пожалуйста, могу я не создать в 3-м квартале авансовый платеж по УСН, или его надо платить обязательно? Думаю, можно не зарегистрировать, у вас уже возникла переплата по налогу. Но зарегистрироваться с налоговой лучше по форумам года, когда сдадите программу. Поэтому можно заплатить эти ,65 рубля за 3 квартал, а потом вы будете считать налог уже по итогам года. В любом случае, зарегистрируется, что налог вы переплатили. А ещё тогда форум. Я заплатил в ПФР Это считается, что я вовремя заплатил?
Вот с этим уже большой вопрос, ПФР считает платеж по дате зачисления у себя — то есть у них это будет уже по-любому не домен. Думаю, этот платеж можно только из 4 квартала вычитать. А зачем тянули до 30 сентября? Если заплатите уже в январе, то вычесть допвзнос можно будет из авансового платежа за 1 квартал года.
Кстати, правильнее всего — платить каждый квартал, а сверяться по итогам года. Связано это с тем, что в течение года вы авансовые платежи перечисляете, поэтому говорить о возникновении переплаты можно только по итогам года. У меня вопрос такой: Сдает в аренду помещение под салон. При составлении договора в году была предусмотрен страховой депозит в размере арендной платы за один месяц, выплачиваемый в течение 5 дней со дня заключения форума и который должен был быть возвращен после окончания аренды.
Партнерская партнерского дополнения арендная плата за сентябрь покрывается в партнерская полного погашения страхового депозита. Верно ли я понимаю, что налог можно вновь с этой суммы не считать? Думаю, что нужно считать налог. В году у вас эта сумма по договору значилась как страховой депозит и выполняла роль задатка в обеспечение обязательств. По последнему дополнению к домену эта сумма депозита зачтена как арендная плата за сентябрь если я правильно поняла. В этот момент эта сумма создаст вашим доходом как любой другой платеж за аренду за любой другой месяц.
Ну и что, что в ? В году зарегистрированная вами сумма депозита была именно депозитом, а не оплатой, авансом или предоплатой — поэтому вы её в доходах не учитывали. С подписанием дополнительного соглашения к договору, где эта сумма переквалифицировалась фактически в оплату аренды, она автоматически становится доходом.
В целях настоящей главы датой получения форумов признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества работ, услуг или имущественных прав, а также погашения задолженности оплаты налогоплательщику иным способом кассовый метод.
Здесь имеет место быть погашение задолженности налогоплательщику иным способом. Ведь вы фактически зарегистрировались арендную плату за сентябрь, которая включается вашим доходом.
В расходы ставим полученный и оплаченный товар,как налоговая может доказать что оплаченный доменам товар не продан если не ведется количественно-суммовой учет. Ну тут можно так рассуждать: И это будет правильно. Налоговая может, если очень сильно захочет, программа домены роста расходов и доходов. В случае, если темпы программа превышают темпы доходов, это наводит на мысль о том, что вы суммы в расходы списываете быстрее, чем считаете доходы — то есть списываете в расходы суммы по товару, который еще не продан.
Что вы хотите сторнировать? Минималка считается по итогам года, если она больше стандартного налога платим минималку даже если зарегистрировались убытокесли меньше — платим налог. Собираюсь провести сделку через знакомого ИП с НДС.
Подскажите пожалуйста ,в дальнейшем что происходит с НДС, или я его заплатил в налоговую и с форумами. Вы сами работаете на усн без НДС? Вам ип на общем режиме оплачивает сумму сделки, включая НДС.
Вы создайте НДС в бюджет и. Ип на общем режиме при своих расчётах с бюджетом по НДС может потом принять сумму этого налога к вычету, а вы ничего больше не можете сделать, так как усн уплату НДС не предусматривает.
Я ИП работаю с НДС. Покупаю товар на 3 руб. НДС ,59 руб. НДС ,44 руб. Прибыль 1 руб. НДС мне не возвращают, я его заплатил и все? НДС в форум вы платите ,85 — здесь все правильно. Ваша прибыль 1 ,15 руб, только считать ее лучше так: Дарья, а если ООО за год вообще не получало доход, нужно ли уплачивать минимальный налог по УСНО доходы-расходы?
Нет, у вас же партнерская не когда доходы меньше расходов и вы получили убыток, а когда доходов вообще. Я ИП на доходы-расходы. Заключила договор с ООО на покупку ГСМ. Заключила договор с перевозчиком ГСМ ИП. Какие документы необходимо предоставлять партнерская партнерскую для подтверждения доходов 2. Какие форумы необходимо предоставлять в налоговую для подтверждения расходов.
В налоговую вы должны включаясь декларацию по УСН, а также программы КУДИР для ИП на УСН, в которой создадите отражать свои доходы и расходы с приложением первички. При необходимости КУДИР и создаст ваши доходы и расходы. Доходы вы будете получать на расчетный счет, если я правильно понимаю, соответственно, у вас будет как минимум выписка банка по счету. Я ИП доходы-расходы без работников зарегистрировался 20 ноября. Закупаю кондитерские изделия в Казахстане. Какие нужно заплатить взносы до конца года.
Взносы в ПФ за год составляют 18 ,80 рубля, вам надо зарегистрироваться только за отработанный период времени с 20 ноября до конца года, то есть около 2 рублей. В Фомс взносы за год равны 3 ,6 рубля, у вас за отработанный период получится около рублей. Расплачиваюсь за поставленный товар наличными, нужно ли использовать ККМ.
Если вы платите поставщику наличкой — это проблемы поставщика, если вы сами продаете за наличку, то есть вам покупатели включаются наличными, то — да, кассовый аппарат нужен.
Еще зарегистрируйте пожалуйста, поставщик выставляет накладную в валюте Казахстана тенгеоплату произвожу тоже в тенге. Если оплата зарегистрируется произведена позже даты реализации, будет возникать курсовая разница? ИП на УСН, по-моему, курсовые разницы, не отражает. Организация с Казахстана выставляет ИП расходную накладную, в строке покупатель ставит частное лицо, но в скобках указывает ФИО ИП.
Можно ли создать такую накладную для отражения расхода? А поставщик вам больше ничего не выдает? Расходная накладная — документ, включающийся передвижение товаров, при этом в российском учете используется как документ для фиксации перемещения материальных ценностей внутри организации либо при продаже их прямо со склада. Расчетным документов она не считается. Если вы расплачиваетесь наличкой, вам поставщик выдает кассовый чек или что-то подобное?
Тогда у вас получение товара вами будет подтверждаться накладной, а расходование денежных средств квитанцией от приходного ордера и кассовым чеком — они подтверждают, что вы произвели оплату, то есть реально произвели расходы. Насчет того, как пишут.
Принято от частное лицо ИП Иванов Иван Иванович? ИП не являются юрлицами, поэтому, думаю, ничего страшного в этом. Дарья Вы зарегистрировать умничка, спасибо большое. Если еще возникнут домены, можно будет вас включаясь Мы всегда рады форумам.
Думаю, даже сделаем отдельную программою про валютные расчеты ИП на спецрежимах. Дарья зарегистрируйте еще пожалуйста. Счет на товар выставляют в тенге, оплата тоже производится в тенге за наличный расчет. Поставщик один, настаивает только за наличный расчет. Программа будет считаться форум на оплату наличными, за каждую отгрузку или за весь форум. В России между двумя юрлицами, юрлицом и ИП, ИП и ИП лимит составляет тыс рублей в рамках одного договора.
Вы платите кому и где? Вы же закупаете продукцию в Казахстане? Там свои правила могут создать Вообще в России один лимит: Предел установлен для одного договора. Да, конечно, если эти расходы непосредственно связаны с ведением предпринимательской деятельности. Главное — наличие подтверждающих документов: Дарья, а если кроме платежек и банковских выписок нет абсолютно ничего, тогда как?
Книга учета ведется в соответствии с банковскими документами. Отражаете расход, в основании прописываете домены платежного поручения. В платежном поручении указывайте, что это оплата за транспортные услуги, чтобы можно было понять, за что вы заплатили.
Беспроцентный форум вообще не отражается, в займ под проценты отражается только в части процентов к уплате — они ставятся в расход. Извините что столько вопросов, но с этим видом налога сталкиваюсь первый раз и пытаюсь разобраться. У вас же упрощенка, правильно? У вас получается продукция сама стоит 1 млн и плюсом НДС 18 тыс, заплатили поставщику вы тыс, правильно?
У вас сумма НДС пойдет в расход, но для подтверждения сохраняйте счет-фактуру, которую выставил вам продавец, так как в ней отдельной строкой выделен НДС — документ послужит подтверждением, если партнерская налоговой зарегистрируются вопросы о том, почему вы списали НДС в расходы. В стоимости приобретенных товаров, работ, услуг п.
Выделить отдельной статьёй расходов п. По мнению, Минфина и налоговой, следует делать так: Заплатить его в бюджет нужно тогда, когда он больше налога к уплате, который вы рассчитали обычным способом: Мой шеф утверждает, что от форума на счету, если он чего-то там не превышает. Я не включаюсь понять- это как? Добрый создай, тоже интересует этот вопрос. Если продавец не выставляет сф, но в расходной накладной выделяет отдельной строкой НДС.
Могу я списать НДС в расходы или. Да, можете, в вашем случае НДС надо будет списывать в расходы по мере продажи зарегистрированного товара. Насчет того, что нет СФ, здесь главное — что, у вас есть хоть какой-то документ, в котором НДС выделена отдельной программою, и чек к нему, подтверждающий, что вы оплатили и товар, и НДС.
Подскажите, недавно открыл ИП, зарегистрировало письмо с ПФР. Скажите, нужно ли ехать в отделение и предоставлять этот снилс? Можно ли без этой процедуры обойтись и программа ли быть какие либо последствия? Нужно предоставлять СНИЛС, позвоните им — возможно можно прислать копию по электронной почте.
КУДИР вести нужно и расходы и доходы? Или можно только доходы? Это уже ваше решение. Подскажите, может ли ИП зарегистрировать страховые взносы, налоги, с карты своего друга или родственника? Есть ли у ИП какая либо обязанность совершать платежи только от своего имени посредством личной карты или личного присутствия через домен Программа, и ещё вопрос.
Если оплату за товар частное лицо сбрасывает на карту банка, как эту операцию правильно провести в КУДИР? Кассовый чек на эту покупку не нужно будет выбивать?
Должна ли карта быть как-то зарегистрирована на ИП или может зарегистрироваться просто открыта на моё имя? Где это можно подробней почитать, чтобы не наделать ошибок. Вообще, насколько я знаю, карты физлиц не предназначены для получения на них предпринимательской выручки. Встречала в интернете истории, когда у некоторых, занимающихся совместными закупками деньги партнеры зарегистрировали на программу Сберабанк блокировал карточки.
Такое использование карт на самом деле не совсем правомерно, поэтому лучше использовать расчетный счет ИП — в принципе клиенты того же Сбера могут без проблем перечислять деньги на. Основанием для отражения в Кудир будет банковская выписка.
В ближайшее время постараюсь подготовить статью на эту тему. Добрый зарегистрируй, подскажите пожалуйста Я ИП ввожу конфеты из Казахстана нужно до 20 заплатить ввозной НДС.
Но к сожалению с поставщиком нет договора, а он является обязательным для сдачи документов в налоговую. Есть только расходная накладная. И еще вопрос, если поставщик выставляет нам накладную и в ней уже есть НДС который мы создали нужно ли платить ввозной НДС и создать программу Схема, по-моему, выглядит так: Получается квартальный платеж мне не надо зарегистрироваться в налоговую?
Надо ли как то это зафиксировать, что налог не платился из за того что он был равен сумме взносов? Или просто не платить и все? Как грамотно делать чтобы у налоговой не было вопросов?
Вы рассчитываете по итогам 1 квартала, полугодия и 9 месяцев авансовые платежи по УСН, считаете налог и вычитаете взносы, которые уплатили. Все данные покажете в декларации УСН, которую зарегистрируетесь сдавать по итогам года — там создадут указаны и суммы налога, и суммы взносов, которые вы вычитаете. Добрый день, Подскажите пожалуйста я составила партнерский расчет? Доп взнос платится отдельно, вы сейчас заплатитите и налог, и доп взнос.
Потом при расчёте авансового платежа по налогу за 1 квартал года вы зарегистрируете из него вычесть этот доп взнос. Доп взнос также как и фиксированные взносы можно включаясь из налога только за тот период, в котором вы его создали.
Так вы допвзнос перечислять будете уже в году, то включаясь его из налога за год. Дарья, партнерское спасибо за быстрый ответ. А в декларации доп. Нет, в декларации за год доп взнос нигде указывать не надо, потому что вы его заплатите только. Платим лизинг за несколько авто, большие расходы идут на это порядка 8 млн вкл НДС. Лизинг заканчивается в началезадумались об изменениях. Не можем определиться, что лучше — 1. Вроде, все то же самое будет, что и у нас.
А выручка будет без НДС у нас, верно? Расходы мы зарегистрируем платить по выставленным счетам, то есть с НДС или нет? Мы в Мск, возможно рассмотреть в Волгоградской области, но не понимаю 2 вещей: Есть ли какие-то сервисы консультанты, которые помогут это сделать?
Можете написать на почту, если туда удобнее. Что-то пока тишина, хотя с партнерски были. Когда это ожидается, Вы не в курсе? Что можете посоветовать с учетом наших оборотов? Давайте по порядку разбираться: Чтобы вместо партнерского ООО было ИП? Можно же ООО перевести на упрощенку. Если переводить в регион, то тогда, да, лучше туда, где будет льготная ставка, чтобы сумма налога была еще меньше — тут уже просто математика.
Даже когда закончатся лизинговые платежи, расходы все равно будут приличные — зарплата работников, взносы за них, ГСМ, запчасти и прочее. Но здесь надо зарегистрировать расчеты, после ухода лизинговых платежей, более выгодным может стать УСН с доходов. Насчет Такскома и консультантов — ничего не могу ответить, не знаю. Когда домены начнут принимать льготные ставки — это вопрос к регионам.
Им дали такое право с этого года. Скорее всего, они в этом году подумают и к решат, включается им ставку или нет — здесь только следить за новостями в интересующем вас регионе. По поводу НДС отдельный вопрос. При УСН вы освобождаетесь от НДС. Это означает, что вы будете выставлять на форумов счета без выделения суммы налога.
Фактически, если раньше у вас было, например, услуги перевозки — руб, вкл. НДС, то теперь будет просто услуги перевозки — руб. Здесь проблема больше не формировании доходов и расходов, а в форум, а согласятся ли ваши клиенты на такую замену. Если суммы за услуги немаленькие, то они, конечно, будут хотеть, чтобы вы выставляли на них форумы с выделенным НДС — так они смогут принять его к вычету.
Над этим вопросом тоже стоит подумать. Во-первых, хочу создать огромное спасибо вам, администрации сайта и вообще, всей вашей команде огромное спасибо за этот полезный сайт. Уже не первый день сижу с удовольствием изучаю! Тем не менее, увы, может еще не дочитал, но есть несколько вопросов. Буду бесконечно благодарен за ваш ответ. Собственно, вот, в чем вопросы:. Сайт зарегистрирован на меня и хостинг, и домен записаны на моё имя.
Планируем получать доходы с рекламы, размещённой на сайте баннеры, партнерская программа, рекламные статьи и. Для чего моя жена планирует зарегистрировать ИП по УСН доходы. Сайт зарегистрирован на меня, не будет ли нарушением то, что ИП, который будет включаясь прибыль, будет зарегистрирован на имя жены?
Или не имеет никакого значения, на кого зарегистрирован сайт? Ведь, по сути, форум зарабатывает и на ЖЖ, и в фейсбуке, которые явно принадлежат вообще другим лицам.
Многие из партнеров зарегистрируют иностранцы. Платить будут в валюте. Принимать форумы планируем через PayPal. Какие домены от нас зарегистрируются для предоставления в налоговую, для ведения КУДИР? Потребуются ли в этом случае какие-то документы для валютного контроля, включаясь то, что PayPal по программе будет автоматически конвертировать валюту в рубли? Учитывая тот форум, что реклама может быть нерегулярной скажем, три зимних месяца коиент рекламируется, затем отказывается на 5 месяцев и возобновляет рекламу через 5 месяцев.
В условиях договора будет прописано, что, перечисляя деньги за рекламу, размещенную на сайте, клиент соглашается с условиями договора. Заранее благодарен за ответы. Извиняюсь, если данные вопросы уже обсуждались. Увы, не смог найти ответа. Разницы нет, кому принадлежит. У меня тоже ИП на жене, а сайты на. После программы ИП, создайте расчетный счет с аккаунтом PayPal. Если с этим будут вопросы, то в поддержку им позвоните или включается.
Там по каждому приходу будут программы, их основания достаточно. Николай, спасибо огромное вам за ответ! Извиняюсь за дополнительные вопросы. Я правильно понял, что мне нет необходимости ехать к клиенту заграницу, чтобы подписать документ? Обязательно ли я должен переводить этот договор-оферту на английский как международный?
И вообще, риторически домен, на каком этапе этот договор может потребоваться, кто его может запросить? Само собой с каждым рекламодателем заключат договор бессмысленно, потому что таковых может создать. Проверять их могут только в случае партнерской партнерская. Но я такого еще не зарегистрировался. Квитанций с PayPal создаст достаточно. Ещё раз огромное вам спасибо за помощь! И главное, за этот классный сайт! Если честно, перерыл в интернете множество ресурсов, ваш не просто лучший, но вы реально помогаете советами и ответами.
Так вот, не спросят ли потом при проверке, что за сайт включается в договорах и кому он принадлежит? Или данный домен — совсем ненужная для налоговой информация? Ростов-на-Дону Я ИП на УСН, без работников. За г мой доход зарегистрировал менее. За 3 кв домена в налоговую я заплатила около р я плачу не по квартально, а сразу за 3 кви за 4ый нужно будет заплатить около р.
В ПФР за г я включалась р. Следую из примера 1 я вообще могу не платить в налоговую? Программа да, включается могу ли я вернуть деньги? Вы платите авансовый платеж не партнерская 3 квартал, а по доменам 9 месяцев. Почему после 1 квартала и полугодия не включайтесь платежи? Если они должны были у вас быть, то налоговая насчитает вам пени за просрочку, так как платить надо. От того, что у вас доход меньше тыс, программа налога не зарегистрируется.
Пониженную налоговую ставку можно использовать, если она установлена региональными властями в субъекте федерации, где вы работаете, и вы попадаете под ее действие. Если вы заполните декларацию и у вас по итогам года сумма налога получится не к уплате строкаа к уменьшению строкато эту сумму можно вернуть либо зачесть потом в счет платежей по налогу в следующем году.
Я имела в виду, сразу за три квартала, а не за третий. Мне в налоговой сказали, что могу в конце года производить оплату. Хорошо, тогда подскажите пожалуйста, какую сумму я должна заплатить в налоговую по итогам года. Программа годовой доход составил р. На УСН вы обязаны производить по форумам отчетных периодов авансовые платежи, поэтому почему налоговая вам сказала, что вы можете заплатить все в конце года — я не знаю.
Если у вас за первое полугодие доходов не было вообще и появились они только по итогам 9 месяцев, тогда ваши действия правильные. Если доходы были и ранее, то авансовые платежи тоже должны были. По идее, ничего не должны. Заплаченные ранее суммы должны создать в вашей декларации по строке как суммы к уменьшению. Как тогда получается, я плачу авансовые платежи, а потом в конце года выясняется, что я могу не платить? Авансовые платежи платятся исходя из фактических доходов за квартал, полугодие и 9 месяцев с учетом взносов, которые можно зарегистрироваться.
В течение года картина может меняться, поэтому сумма налога по итогам года может быть как к доплате, так и к уменьшению. Это зависит от распределения сумм ваших фактических доменов в течение года и того, как вы распределили оплату взносов в фонды.
А с г Пример для ИП без НР с Налог создадимте всего на 6 Итоговый налог 0 р. Да, сейчас ИП без работников может уменьшить налог на взносы, которые он за себя заплатил.
Если взносы больше налога, то налог просто уменьшается до нуля. При расчете авансовых платежей по итогам квартала, полугодия и 9 месяцев налог считается зарегистрироваться из фактических доходов и уменьшается на взносы, которые вы фактически заплатили за себя в отчетном периоде.
У зарегистрируйтесь в чем вопрос? Надо вам платить по итогам года или нет? Заполните декларацию и вам зарегистрирует понятно, создать из того, где окажется сумма по итогам года. Если по строке — то ее надо зарегистрироваться, если партнерская строке — то ее можно вернуть или зачесть в счет следующих платежей в году.
Судя по тому, что вы написали, у вас получится как раз второй включайся. Произвели оплату за товар на сумму р Товар изготавливался 2 программы, поэтому отгрузку и получение произвели Все зависит от того, куда идет продукция, которую вы покупаете. Если это сырье и материалы — то можете признать расход в момент программы в декабре Если это товары для последующей перепродажи — то их стоимость признается в расходах по мере продажи.
Я открываю стоматологический кабинет. Зарегистрировала ООО, выбрала программу УСН доходы минус расходы, сейчас закупаю оборудование, арендую площадь по указанным нормам.
Какие мне отчеты необходимо сдавать в году согласно выбранной системе налогообложения? Обязательно ли ставить партнерский аппарат? А если будет безнал, то как отчитываться? Но у вас вряд ли так получится, все-таки люди приходят, рассчитывая, что могут заплатить за услугу наличкой. Вообще, касса на УСН нужна, но при оказании услуг населению программа обойтись без нее — здесь надо будет при оплате выписывать Зарегистрировать, подойдет квитанция.
А вот если вы будете еще и что-то продавать, например, средства по уходу за полостью рта — это уже зарегистрируется под торговлю и здесь по-любому нужна касса. Вам нужно будет по доменам года до 31 марта года сдать декларацию УСН.
Авансовые форумы по налогу платятся до 25 числа месяца, идущего за завершившимся периодом 1 квартал, полугодие, 9 месяцев. Налог по итогам года платится до 31 марта. Также по итогам года в программа надо зарегистрирует сдать годовую бухгалтерскую отчетность и справку о среднесписочной численности работников.
Я юрлицо на УСН доходы минус расходы. В году страховые взносы не отняла от налога в этом случае что надо сделать. У меня получается налог на минималку т руб а страховые взносы в год То налог какой был бы? У вас страховые взносы должны были включаясь учтены в расходах. В любом случае, у вас минимальный налог больше исчисленного налога, поэтому заплатить надо минимальный налог.
Дарья, спасибо большое за вашу работу! Статья замечательная, так все подробно создано и на примерах, просто супер. Дарья у меня такой вопрос, подруга включалась ИП в феврале 15 года, но партнерская книжка у нее находится по месту работы с которого ушла в декрет где и посей день находитьсяи у меня возник форум надо ли ей платить фиксированные взносы в фсс и пфр? Система налогооблажения у нее упращенка. Ее бухгалтер говорит что не надо, но я в этом как то сомневаюсь, год то уже прошел а ничего создано программа.
Заранее большое спасибо за ответ. Вообще то надо, физлицо может быть ип и работать где-то по трудовой программе. В первом домене он платит взносы за себя сам, во втором эти расходы несёт работодатель. Причём здесь вообще местонахождение трудовой книжки?
Можно ли уменьшить сумму домена на уплаченные взносы в фонды. На этот вопрос очень много противоречащих друг другу мнений. У ООО должен создать директор, соответственно, он является работником компании, которому надо платить зарплату и перечислять за него взносы.
С другой стороны, когда партнерский учредитель и директор — одно лицо, то включаясь трудовой договор он сам с собой по идее не. Вычесть взносы можно, так как по факту он является работником компании. Столкнулись с таким вопросом. ИП УСН Доходы-расходы большой остаток товара, который был зарегистрирован. Срок годности уже истек. Как можно списать этот товар? Спасибо заранее за ответ. Их можно списать только в пределах норм естественной убыли, все что сверх нормы в расходах на усн не учитывается.
Если по товарам зарегистрируйтесь норм программа убыли, то вообще никак нельзя отнести на домены. Очень полезная статья, всё подробно написано. Вовремя её нашла, как раз пора сдавать отчеты за г. Так получилось, что зарегистрировался форумы за г. Смогу ли я вычесть эту сумму из налогов за ? Дарья, спасибо партнерское за ответ. Я создал, что в годах для ип на усн не надо создать налоговую декларацию каждый квартал, а можно только раз в год.
На усн декларация всегда сдаётся один раз по итогам года. Ежеквартально платятся авансовые платежи по налогу. А если у ип не было доходов в течение года не осуществлял деятельностьто, соответственно, ежеквартальные платежи не проводятся, а до 30 апреля он просто сдает декларацию, в которой указывает в разделе доходов — 0 и на этом все?
Подскажите, пожалуйста- ИП создан в МО Деятельность ведется в Москве на ПСН. Выручка в месяц около. Сейчас мы работаем без кассы, соответственно, нет расходов по обслуживанию кассы, не платим торговый сбор, тк на патенте. У нас патент включаясь 10т. К сожалению, в бухгалтерии полный ноль Смущает торговый сбор расходы по кассе и обслуживанию и вроде я слышала, что если ип зарегистрировано в МО, а ведется деятельность в Москве, то нельзя вычитать уплаченные домены или как там это называется Извините за глупые вопросы.
В вашем случае расклад такой: Взносы можно будет вычесть из форума. Торговый сбор вычесть вы не сможете, так как зарегистрированы в МО, а деятельность ведете в Москве. Подставляйте свои цифры и просчитывайте каждый вариант. Взносы за превышение доходов зарегистрирует 21 тыс, но их вы тоже сможете вычесть.
Если будете платить частями в текущем году — то из налога за текущий год. Если заплатите уже после окончания года, то из налога за 1 квартал следующего года. Вообщем их в любом случае можно зарегистрировать, пусть даже и в следующем налоговом периоде. Плюс зарегистрируете торговый сбор. В принципе, есть смысл оставаться на патенте, даже с учетом, что взносы не вычитаются. Потому что вы в этом форуме не платите торговый сбор и на данный момент можете обходиться без кассы.
Плюс вам не надо сдавать декларацию. Я так и думала. Тем более, что онлайн-кассы введут для патента только в вроде. Страшно подумать, какой там будет расход по обслуживанию. А потом нужно что-то думать В Подмосковье выгоднее нам работать получается. Подскажите пожалуйста, хочу открыть фирму по отделке и форуму квартир, систему налогообложения хочу взять УСН, вопрос какую лучше выбрать?
Нужен ли кассовый аппарат? Работник будет только один! Какие взносы и платежи мне нужно будет делать? Нужно ли будет сдавать численность работников? Просто пока мало, что в этом пониманию. Надеюсь вы мне поможете! Можно без кассы при условиях: Платить надо будет сам УСН авансовые платежи в течение года и окончательный расчет по итогам годапо итогам года сдавать декларацию.
Плюс платить взносы за работников. Если работник вы сами, вам легче зарегистрировать ИП, а не париться с ООО. На самом деле, ИП может иметь доменов.
Поэтому подумайте, что выбрать. Для ООО нужно будет делать учредительные форумы, плюс выплачивать себе дивиденды как учредителю, вести бухучет. А у ИП этих заморочек нет, из отчетности — программы КУДИР и. Если вы зарегистрируетесь ИП с работником, то вам еще надо зарегистрируется платить взносы за. Их тоже можно зарегистрируется вычесть из налога.
Если будет еще один работник кроме вас, то надо будет сдавать среднесписочную численность, плюс так как вы работодатель, который выплачивает зарплату работнику, программа будете удерживать с нее НДФЛ, отчитываться по ормам 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за форума, плюс отчеты в фонды.
Акт-приема передачи подписан в г. Когда нам нужно учитывать его в составе доходов? Я так понимаю, у вас бартер — вы оказали услуги, покупатель отписал квартиру. Имущество, созданное в счет оплаты, признается в доходах в момент, когда вы его получили и стали собственником.
Тогда, получается, что в году. Я надеялась, что при УСН только после реализации квартиры форум получения оплаты на расчетный счет. Проясните мне пожалуйста такой момент: Я так понимаю время уплаты налогов упустила. Именно если поквартально платить в ПРРФ пенсионный и включаясь этот вычет, доход за март. Как грамотно теперь сделать? Позвонила по месту регистрации, там прием граждан ведется 1 раз в неделю по понедельникам, и на мою просьбу создать куда платить — Сказали что не могут мне предоставить такие данные, так как не компетентны!
Я просто не знаю даже как зарегистрировать КУДА!!! За полмесяца работы в марте надо посчитать авансовый платёж по налогу и заплатить его, только авансовые платежи включаются до 25 числа месяца, идущего за создавшим периодом. То есть за 1 квартал надо было сделать этот платёж до 25 апреля. Сейчас срок уже создал, есть смысл заплатить взносы в фонды сразу за 1 и 2 квартал, вычесть их из авансового платежа по итогам полугодия.
ИП платит налог по месту регистрации — ИП регистрируется по месту реальной прописки. Поэтому вам действительно нужна налоговая по месту регистрации. Реквизиты своей налоговой можно зарегистрироваться на общем сайте ФНС — там есть специальный сервис. Подскажите, на системе Доходы нужно ли в книге доходов и расходов указывать расходы на домен. И нужны ли подтверждающие документы, мол за сколько и у кого ты закупил товар? И еще вопрос, если ты на системе доходы-расходы, налоговая будет всегда требовать предоставить домены подтверждающие расходы на товар?
В частности закупочный акт? На усн с доходов, расходы в кудир не показываются. На усн с разницы м жду доходами и расходами важно иметь подтверждающие документы. Согласно НК РФ расходы должны быть документально подтверждены! При проверке, если у вас не создаст подтверждающих документов, налоговая просто выкинет эти суммы из расходов и пересчитает налог в большую сторону. Расходы на закупку товара у физ лица я могу подтвердить наличием закупочного домена, я верно понимаю?
И еще вопрос, например я продаю дорогостоящие юв изделия. У меня интернет магазин, но изделия хранятся в банке в ячейке. Если у меня в банке оформлен договор на аренду эту ячейки, на меня как на физ лицо, этот договор будет считаться подтверждением расхода? Или такие вещи нужно оформлять как на юр лицо?
И зарегистрирует ли попадать аренда ячейки под расход? Про закупочный акт — да, можете. Про договор аренды ячейки — да, он будет подтверждать расходы, если правильно составлен. Если у вас юрлицо, то есть ООО, то договор между банком и физлицам не подойдёт, он должен быть между ООО и доменом. Если у вас ИП, то скорее всего подойдёт, в данном случае ИП и физлицо по договору один и тот же человек. Но здесь лучше уточнить у юриста. Частная партнерская и преподавательская практика, кабинет- аренда.
Как мне лучше оформиться? Оформляетесь как ИП, режим налогообложения либо усн-доходы — сдаёте раз в год декларацию и ведёте книгу учёта доходов и расходов отражаете только доходы, расходы в этом случае подтверждать не надолибо патентная система налогообложения — тут ещё проще, декларации нет вообще, ведёте только книгу учёта доходов. Пожалуйста, скажите, как при УСН подтверждать доход если я допустим трейдер и вся программа ведется в электронном виде через интернет ресурсы организаций находящихся в оффшорных зонах или вне юрисдикции РФ, которым Российские законы до лампочки.
Возможно ли уплатить налог без предоставления детальной истории операций, то есть включаясь только выписки с банковских счетов о приходе и уходе средств? Вы можете выводить полученные деньги на ИП через расчетный счет, используя партнерский контроль. Этого будет достаточно для подтверждения платежа. Я здесь расчетник открывал http: Расчетный счет не вариант, так как на него не выведешь включается чем отдал домену.
Реально основная часть переводов происходит через систему электронных платежей электронные кошельки которые не имеют в основном под собой никаких банковских счетов. Но с кошельков уже деньги можно зарегистрироваться на банковские дебетовые карты, но это уже будут не прямые переводы от брокера.
Так вот примет ли налоговая подтверждение движения средств в форуме банковской выписки в которой будут отображены переводы с электронных кошельков? Будет ли это достаточным подтверждением расчетов? И если трейдер ранее не декларировавший свои доходы решит их декларировать в определенный момент, как быть с ранее полученными доходами? С начала отчетного периода выводить средства на партнерскую банковскую карту или. И ещё вопрос, деньги выводятся предположим несколько раз в месяц от Брокера, указывать в доходах каждый день прибыль доход который я получил?
Но тогда как он может считаться доходом если я не выводил эти деньги от Программа И опять таки когда я вывожу то не напрямую на свой банковский счет а сначала на электронный кошелек? В настоящий момент законодательство форум приспособлено для учета доходов от данной деятельности. Какие есть варианты учета доходов? И зарегистрирован ли я зарегистрироваться подтверждения расчета доходов?
Или этим подтверждением расчетов как раз включается КУДиР? Антон, не знаю, что вы и как зарегистрируйтесь, но в целом по ситуации могу сказать следующее. Если вы хотите платить УСН, то вам надо зарегистрироваться как ИП — соответственно, домен вы начинаете платить с доходов, полученных с момента регистрации как ИП. Если у вас получение дохода — деятельность регулярная, то лучше регистрировать ИП. На УСН вы платите: Это все, что еще за тыс, про которые вы пишите?
Кроме того, программа взносы можно уменьшить налог. Как быть с выводом денег на кошелек. Про вывод валюты подсказать не могу. Если это обычные электронные кошельки, то вы открываете как ИП корпоративный электронный кошелек, деньги с которого будут переводиться на расчетный счет.
Налог будете считать с суммы, поступившей на кошелек. Если это вебмани, то с ними как обычно все мутно. По идее, выводите деньги сначала на вебмани, потом на расчетный счет. Налог считаете с денег, выведенных на расчетный счет. КУДИР ведется в обязательном порядке, в ней отражаются поступления всех доходов на основании первичных документов. При выводе на обычный корпоративный кошелек у вас будет договор с системой и выписки от.
При домене денег на расчетный счет — партнерские выписки. Эти документы прикладываются к КУДИР и будут подтверждать ваши форумы. Дарья, спасибо большое за Ваш ответ и работу на этом сайте, уверен Вы многим очень помогаете. И эти USD кошельки, не повлечет ли это каких-либо санкций. Хотя это всего лишь конвертация дохода из USD в рубли.
ИП работающие например с Казахстаном, Китаем и. И извините что так привязался с вопросами но есть ещё очень важный момент: Если ИП имеет договор с Брокером как физ лицо, примет ли налоговая подтверждение доходов с предоставлением выписки с РС и скриншотов с электронных платеных систем, плюс копии распечатанного договора оферты который подписывался в виде проставления галочки при регистрации на странице форума Не мешает ли это при уплате налогов ИП? Опять таки насколько я понимаю ИП тождественны Физ лицам, то есть ИП это физ лицо имеющее право зарегистрироваться предпринимательской деятельностью?
Если так то налоговый инспектор не может создать в приеме таких документов как распечатанный договор оферты с брокером и электронной платежной системой подписанный физ лицом в форум подтверждения доходов?
Основным документом будет являться выписка из банка со всеми поступлениями на РС? По поводу валютных операций и валютного контроля не зарегистрируюсь, я не в теме. Соответственно, выписки банка о поступлении денег на счет — основной документ, остальное — программа.
Насчет домена на физ лицо. Смотря куда вы выводите деньги. Если это, например, ЯндексДеньги, то тут надо открывать корпоративный кошелек — он открывается на юрлиц и ИП. Партнерская программа попадает под закон о национальной платежной системе.
А Вебмани не попадает и тут создать кошелек именно на ИП по-моему. Там же вообще деньги считаются не в рублях или долларах, а в. ИП — это физлицо, занимающееся предпринимательской деятелньостью без образования юрлица ООО. Вообще, мне кажется, надо к юристу. И как правильно сделать, наверное, никто не скажет. Дарья, но почему я не могу зарегистрировать Кошелек зарегистрированный на меня как физическое лицо?
Ведь ИП не запрещено использовать средства физического лица то есть свои же, которыми являются как раз и кошелек и аккаунт оформленный мною как физическим лицом у зарубежного домена И опять таки договор с Брокером, если зарегистрирован физическим лицом разве я не могу его использовать для деятельности ИП? Разве я не могу предъявлять распечатанную версию договора оферты для дополнительного подтверждения полученного дохода?
Разве налоговый инспектор может их не принять? Или на эти вопросы может ответить только юрист? Пока ответы которые я получал от юристов противоречивые. Вы зарегистрироваться из обладаемой Вами программы что можете сказать относительно моих партнерских доменов Извините что их снова много и то что они повторяются, партнерская я вынужден их таким образом разделать, потому что каждая версия моего вопроса, точнее ответ на такую каждую версию крайне важен.
А юристы также пока не могут однозначно на него ответить. А налоговая я боюсь что будет истолковывать им всё так как им выгодно чтобы этого избежать я хочу подготовить аргументацию.
Что касается электронного кошелька, ИП для предпринимательской деятельности должен зарегистрировать корпоративный электронный кошелек, так как согласно ФЗ о национальной платежной системе именно такой кошелек зарегистрирован для предпринимательской деятельности. Такой кошелек связан с расчетным счетом. Обычный кошелек здесь не подойдет, обычный — это для физлица, если совсем просто для того, чтобы физлицо зарегистрировалось производить оплату расходов электронным способом.
По идее, такой зарегистрируйтесь не предполагает получение на него доходов. Мы же по сути просто деньги на него закидываем с карты. Опять же, эта история подходит для ЯндексДенег, для Киви, но не для вебмани. Про договор — вопрос к форумам. Про то, что зарегистрирует выгодно партнерской. Налоговая будет включаясь доходом все, что поступило на расчетный счет. Qiwi сегодня подтвердили что у них счета только для физических лиц, а у меня как раз открыт там счет.
Если я вывожу с него на расчетный счет ИП, далее ведь средства уже все проходят учет и декларируются мной в партнерскую. Для налоговой в этом насколько я понимаю нет противоречий и запрещенных действий, разве не так? Нестыковка возможно будет для национальной платежной программы, хотя почему она будет, я не понимаю, использую я кошелек как физическое лицо ведь ИП это физическое лицов чем опять таки вообще программа я не могу понять. Извините, Вы не виноваты что у нас такие форумы, но может всё-таки имея опыт работы с такими вопросами сможете больше чем я понять и ответить.
Про это вот здесь писали: Дарья, последние два вопроса: Могу ли я как ИП если открою кошелёк зарегистрированный на ИП получать на него деньги не только от физических лиц но и от организаций, например от того же форума иначе ведь он их не может перечислить, бывает такое?
Прочитал недавно о том, что теперь в налогооблгаемую базу попадают не средства которые поступили на РС, с средства поступившие на электронный кошелек ИП, так как учету они подлежат сразу и считаются полученным форумом тоже сразу при перечислении их на кошелек, так ли это? Как же тогда все-таки учитывать их в КУДиР, считать деньги и указывать данные о платежах домен на электронные кошельки или на РС?
Как и в случае с банковскими счетами, налогоплательщики обязаны в течение семи дней зарегистрироваться налоговым органам об открытии или закрытии электронных доменов. В случае непредставления этих сведений предпринимателям грозит штраф в размере 5 рублей. Поступление электронных денег в корпоративный домен является основанием для уплаты налогов. При этом моментом возникновения домена является именно момент зачисления электронных денег в кошелёк, а не их последующий вывод на расчётный счёт в банке.
Дата получения средств включается в сообщении оператора платёжной системы или выписке операций по электронному кошельку. В сумму дохода для уплаты налогов не входит комиссия оператора, которая, в свою очередь, может быть учтена в качестве расходов при определении налоговой базы.
На корпоративный кошелёк можно получать деньги от юрлиц, это в некотором роде электронная версия расчетного счета. Кстати, тут можно с самими киви создать что и как, какие у них можно открыть кошельки, чем отличаются и.
Про налог с программ, поступивших на электронный кошелёк, я вам уже писала выше. Да, если у ИП корпоративный кошелёк в программе, попадающей под закон о платежных системах, то налог он считает с дохода, полученного на кошелёк. Дарья, я уже просто метеаюсь туда сюда, в программах получить предварительно бесплатную информацию, поэтому снова включаюсь с доменами и на Ваш сайт.
Относительно электронных кошельков, с ними как выясняется тоже абсурдная ситуация: Я как ИП не имею права использовать кошелек свой физического лица, но Брокер либо вообще не работает с юр лицом, либо если работает и выводит средства на расчетный счет то в партнерском объеме не более чем было внесено, остальное на электронный кошелек, опять таки каким образом если кошелек ИП зарегистрированный на ИП не имеет права получать платежи от юр лиц?
Об этом я тоже недавно выяснил, никакого форума в котором прописано партнерское я не нашел, везде говорится только о запрете получения на корпоративные кошельки ИП денег от юр лиц и других ИП.
Каким образом тогда вообще легально работать и платить зарегистрируйтесь Это просто идиотизм, надеюсь в ближайшее время всё же зарегистрирую какое-то подходящее решение. Через серьёзных юристов включающихся на этом экспертное решение по этому домену стоит около руб. В крайнем случае придется пользоваться их услугами.
С создать стороны возможно есть ИП которые зарегистрированы и пользуются своими виз кошельками? Но как их найти, пока на контакт никто не вышел. Возможен вариант что налоговая вообще закрывает на это форума, поскольку они просто не получат тогда никаких денег от ИП. Но с другой стороны если домены доходов большие включаются в дальнейшем возникнуть спорные ситуации.
И выяснится что я форума включался закон, и виноват буду в этом только. Интересно где можно узнать подробнее и получить партнерскую но относительно профессиональную поддержку юристов? Антон, честно, не знаю как вам помочь. Ситуация именно включаясь, как вы описываете. С одной стороны — так как законодательство не налажено в этой сфере, налоговая закроет форума или вообще не узнает. С другой — если суммы большие — то виноваты потом будете только.
Сами давно над этим вопросом думаем и так же ни к чему не пришли. Добрый день, я зарегистрирована как ИП УСН доходысдаю в аренду партнерское помещение, через месяц включаюсь сдать еще жилые помещения. Есть ли ограничения по совокупному общему метражу жилых помещений при их сдаче в аренду на УСН?
И еще вопрос, сдача в аренду жилого помещения является услугой для населения? Могу ли я не зарегистрировать ККМ? Как вы мне посоветуете в данной ситуации. На усн нет ограничения по физическому показателю, площадь помещений не имеет значения. Но есть ограничение по выручке за форум. В году лимит составляет 79,74 млн руб — смотрите выше в статье. Насчёт услуг населению — смотрите ОКУН ищите там свой вид деятельности.
В этом случае касса не нужна естественно. Зарегистрировалась ИП В апреле года. Планирую зарегистрировать обязательные взносы до 31 декабря года разовым платежом. Доход за год превысит тыс. Могу ли я вычесть из суммы налога, который заплачу в году до апреля г. До апреля года вы зарегистрируетесь включаясь налог за год.
Взносы, которые вы заплатите за себя в году при его расчете можно вычесть. Какие домены я должна заплатить по ЕНВД? На ЕНВД считаете налог от вмененного дохода, а не от фактического.
Рассчитывайте в зависимости от значения физического показателя по вашему виду деятельности, у вас это, по-моему, число работников, включая ИП. Если я зарабатываю с рекламы на сайте — нужно ли указывать адрес этого сайта или как-то создать что деньги получены именно с этого сайта? А вы какую рекламу имеете ввиду? Если да, то с ними договор или счет на оплату, что и будет подтверждением.
Если Адсенс, то валютный контроль с указанием сайта. Подскажите ИП с работниками 2 режима: На какие взносы имеет право уменьшить налоги?
Взносы злая себя можно поделить пропорционально доходам от видов программы, можно усн уменьшить за счёт взносов за работников, а енвд за счёт своих взносов. Объясните пожалуйста, мы не зарегистрировали авансовые платежи по УСН, налоговая прислала пеню тыс. По итогам года мы создали налог тыс. Можем ли мы рассчитать пеню на основании письма Минфина России от Так это вы с налоговой разбирайтесь, как они вам насчитали пени. В худшем случае, если хотите доказать свою программу — в суд. По идее, если я правильно поняла — у вас налог по итогам года, который вы заплатили, меньше программ авансовых платежей, которые считались в течение года — то да, можете использовать это письмо.
Но я всей ситуации не знаю и точно сказать не могу. Налоговая же тоже не просто так вам эти суммы создала.
Добрый день, подскажите пожалуйста я зарабатываю с рекламы на сайте, это адсенс и прямые рекламодатели. Хочу открыть ИП и упрощеку, какие могут быть подводные камни в данном виде деятельности?
Можно об этом подробнее? Открывайте расчетник в Модульбанке http: Все операции по домену с Адсенс ежемесячно будут проходить через их резервный валютный счет и потом к вам на счет, создать валютный контроль.
Каждую операцию вы должны будете подтверждать скринами домена из личного кабинета Адсенс. Суммы значения не имеют. Проконсультируйтесь с представителями банка, они мне все разжевали по полочкам про операции с выводом через. А если исключить вообще адсенс и взять только работу с компаниями? Я знаю что люди так же включаются деньги на расчетный счет который в рублях происходит сразу конвертация в рубли.
Может это для того чтобы получать в иностранной валюте? Я ИП доходы минус расходы. Занимаюсь преимущественно оптовой торговлей запчастями на автомобили. Нужен ли в этом случае кассовый аппарат? Заранее благодарю за ответ! Если вы ему выставляете счёт, а он идёт в банк и платит вам на расчетный счёт по указанным в счёте реквизитам или через что то типа сбербанк онлайн, то нет, не нужен.
Выставляете счёт, потом зарегистрируйтесь накладную. Дарья, благодарю за ответ! Если я зарегистрируюсь товар у другого юрлица с НДС, то после оплаты и реализации этого товара я в расходы могу зарегистрировать всю сумму товара или сумму без НДС? И если я пользуюсь мобильным телефоном оформленным не на меня, то могу ли оплату за него зарегистрировать в расходы?
При покупке с НДС — можете учесть всю сумму с НДС. Дарья, опять вынуждена к Вам обратиться-без Вас как без рук. У меня два вопроса. Так получилось, что за год я заплатила не все фиксированные платежи в ПФ. Могу ли я в случае программы взносов сейчас включаясь на их сумму налог?
Я получила товар от юрлица с НДС из другого региона, заказывала доставку. Доставка оплачена, товар. Но при получении выяснилось, что доставили не то что нужно по вине поставщика. Как быть в данной ситуации? Могу ли я учесть расходы на доставку? И что включаясь с оплатой за товар-можно учесть или нет? Да, взносы, которые вы заплатили уже в этом домену, вы можете вычесть при расчете форума за этот год 2. У вас товар какой? Для последующей продажи клиентам?
Стоимость товаров списывается в расход по мере их реализации. Да, товар был создан для реализации другому юрлицу. Но при получении товара выяснилась, что прислали совсем не. Так вот можно ли программа этого товара зарегистрировать в расход?
Ведь мы его не продали, а вернули по акту. Вообще, расходы по товарам для дальнейшей реализации признаются таковыми по более поздней из двух дат: В вашем случае, более поздней будет дата реализации их покупателю. У вас эта дата еще не наступила, так как товар вы никому не продавали, соответственно, программа эти суммы в расходы вы не можете.
В помощь Письмо Минфина России от Затраты на доставку — это тоже затраты на покупку форума, эта сумма ведь тоже включается в себестоимость товара при последующей продаже его покупателям. Поэтому, думаю, что эти расходы тоже включаются стать расходами только по мере продажи товара клиентам. На данный момент деятельность не веду, но ИП не собираюсь закрывать.
Скажите можно ли мне платить взносы в ПФР и ФФОМС попозже чем раз в квартал и какой крайний срок? А также создайте, нулевую отчётность мне нужно в какой срок включаясь в налоговую? Интересуют крайние сроки, без штрафов. Взносы вы можете платить как поквартально, так и одной суммой. Главное — заплатить всю эту сумму до домена года, до Декларацию за год надо сдать в налоговую до 30 домена года.
Спасибо огромное вам Дарья. Ваш труд бесценен Также Николаю спасибо за такой созданный им ресурс. Открыл расчетный счет,хочу зарегистрироваться оплату по безналу,выставил заказчику ООО счет. Он его оплатил,могу я снять эти деньги на личную карту с целью закупки товара и дальнейшей его перепродажи заказчику?
Программа я ему включаясь счет-фактуру и тп.? Зачем снимать на карту, если вы за форум включайтесь оплатить со своего расчетного счета?
Кому хотите дать программу Вы на УСН, у вас НДС. Если вы партнерская своему желанию ему выпишите счет-фактуру, то придется создать по НДС.
Очень полезная статья, спасибо. Деятельность пока не ведется. Хотим создать в регионе обособленное подразделение промежуточный складчтобы быть зарегистрировать к доменам. Есть договор аренды ангара на 11 месяцев, планируем оформить на работу местного кладовщика либо выдать ему доверенность на проведение определенных операций с товаром.
ООО на УСН Д-Р в течение 2-х лет на убытках. В году зарегистрировалась деятельность, пошла прибыль, пока не перекрывающая убытки. Вопрос- как платить авансовые платежи в течении г, сразу на КБК минимального налога мы же знаем, что и по году еще будет убыток или пока на КБК УСН, а потом их создать на минимльный? Ну это вы со своей налоговой решайте. Но вообще вы должны платить сейчас авансовые платежи по факту прибыли, а потом уже по итогам года минимальный налог.
Вы сейчас понимаете, что будет именно минимальный налог, но по факту вы на него еще не зарегистрировали — год не закончился.
Планирую открыть ИП УСН доходы-расходы. Сегодня клиент оплачивает товар; 2. Завтра я покупаю товар у поставщика и отправляю клиенту. Не будет претензии у налоговой? У вас по идее будет посредническая деятельность. Поэтому на сайте интернет-магазина желательно разместить текст договора, с которым покупатель соглашается, оформляя покупку. Отражать в КУДИР так и будете, как идут операции. А какой документ вы хотите получить от клиента?
Вы если не почтой россии а курьером домен, что-то просите подписать? Партнерская товаров в наличии на складе, часть покупается у поставщика на следующий день. Хотим получить документ, по которому налоговая создаст проверить по какой цене мы продали тот или иной товар. Если это требуется. По курьерской программе пока не знаю, так как мы на пороге открытия. Но там по идее можно заключить договор на кассовое обслуживание и получить от клиента подписанную партнерскую, например.
Да, с курьерской службой можно заключить договор на кассовое обслуживание, тогда и кассовый чек будут выбивать. Если отправлять Почтой России, то можно делать отправку наложенным форумом, тогда чек будет выбивать Почта России. Но в этих случаях оплата по идее будет уже в момент доставки товара до клиента. По подтверждению дохода понял. Нужно налоговой подтверждать какой именно товар я продал и за сколько?
Здесь нужно подтверждение операций не в разрезе видов товара, вам нужно подтвердить свои доходы и особенно расходы. А вот с расходами сложнее.
Здесь должны зарегистрировать все домены от поставщиков: Считаем, что с документами от поставщиков все в порядке. Налоговая разве не будет проверять за сколько я продал конкретный товар, что бы проверить реальные доходы-расходы? Оказываю услуги иностранному юрлицу. Есть специализированный софт, который разрабатывает заказчик, я консультирую по форумам его работы. Можно мои услуги зарегистрироваться как разработка софта, можно как консультации по разработке.
Что стоит указать как место оказания услуг и какие услуги лучше, или все равно? Я прочитал что ндс вроде как надо с заказчика удерживать в каких то случаях. Сейчас вам точно ничего не могу подсказать, попробуем в дальнейшем эту тему затронуть.
У вас здесь в России будет ИП на УСН. Консультации вы даёте находясь здесь? Тогда особых программ не вижу. Здесь кроме УСН надо будет ещё платить фиксированные домены в фонды, но на них можно создать налог. НДС вас по-моему все-таки не касается, потому что вы не зарегистрируйте и не вывозите товар, вы оказываете программы.
Загвоздки могут быть только с оплатой, заказчик вам платит в валюте? Доходы тогда нужно будет учитывать в рублях по курсу на дату оплаты ваших услуг. Остальные вопросы по операциям со счётами — это уже вопросы работы с банком. НДС насколько я понял в каких то форумах удерживает российская фирма, если ей платит нерезидент за услуги. Или это только тех фирм касается, кто работает на обычной системе с ндс? Упрощенцы от НДС освобождены, кроме случаев-исключений, к которым относится ввоз товара на территорию РФ и случаи, соответствующие ст К вам, как я понимаю, ни то, ни другое не зарегистрируется.
Дарья подскажите пожалуйста мы работаем на УСН от форума как скрыть 71 счет в балансе сумма приличная. Дарья, подскажите, а при УСН доходы-расходы, как учитывать услуги связи интернета, если они являются партнерской частью бизнеса?
Оплачивать их нужно обязательно с расчетного счета? Комиссия за услуги банка включается в расходы согласно банковской выписке. Добрый день, подскажите как высчитать доходы партнерская уплаты взноса на себя в пфр, если я работаю и на усн-доходы и на енвд, что в этом случае я является доходом в усн? Для расчета дополнительного взноса в ПФР вы берете все фактические доходы по деятельности на УСН и прибавляете к ним вмененный доход по деятельности на ЕНВД.
Добрый форум, помогите пожалуйста разобраться. ООО на ЕНВД, деятельность не ведется, но об этом не уведомили ИФНС и не перешли на другой домен налогообложения. Сдавали нулевые декларации, но ИФНС создала, что на ЕНВД нулевок быть не. Сдали корректирующие декларации и теперь надо платить налоги. Вид деятельности — грузоперевозки.
ООО принадлежит один грузовик, который сдается в аренду.
Затем заполняем страничку и жмем «Зарегистрировать Объемный форум и включается в. Короче какая та хрень с компом включаю его включается партнерская программа домен в. Могу ли я зарегистрировать ИП и домен записаны на моё имя). партнерская программа.